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1. Auditoria del Control Interno Mantilla Blanco, Samuel Alberto

por Mantilla, Samuel Alberto.

Edición: 2da EdEditor: Bogota Ecoe Ediciones 2009Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: 657.45 M291] (1).

2. Auditoria Interna un Enfoque Moderno de Planificación Ejecución y Control Fonseca Borja, Rene

por Fonseca Borja, Rene.

Edición: 1ra EdEditor: Ecuador Corporación Edi-Abacocia LTDA. 1986Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: 657.6 F679 Ejm1] (1).

3. Auditoria Interna,un Enfoque Moderno de Planificación Ejecución y Control Fonseca Borja, Rene

por Fonseca Borja, Rene.

Edición: 1ra EdEditor: Ecuador Corporación Edi-Abacocia LTDA. 1989Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: 657.6 F676 Ejm2] (1).

4. Hólger Chávez denuncia diversas irregularidades en anterior administración del Fondo del Magisterio

por Chávez, Holger [asambleísta de Alianza País].

Editor: Quito Ecuavisa 2015-07-21Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-930] (1).

5. Analistas catalogan negativa situación del IESS y piden auditoría interna

por Corral, Carmen [exintendenta de la Seguridad Social] | Viteri, Joaquín [exdirector del IESS ] | Alarcón, Patricio [presidente de la Cámara de Comercio de Quito].

Editor: Quito Teleamazonas 2017-10-11Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TV-5643] (1).

6. Auditoria de gestión para la unidad de activos fijos del Ministerio de Salud Pública Diana Carina, Romero Galarza

por Diana Carina, Romero Galarza.

Editor: Quito 2016Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

7. Modelo de auditoría de gestión aplicada a la junta parroquial de Quiroga en el cantón Cotacachi, La Provincia Imbabura, en el año 2014 Carolina del Rocio, Puente Pineda

por CarolinaA del Rocio, Puente Pineda.

Editor: Quito 2015Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

8. Auditoría Interna y la fiabilidad de los Estados Financieros públicos: caso Hospital Rosalía de Lavalle de Morales Macedo Br. Patricia, Padilla Vento

por Br. Patricia, Padilla Vento.

Editor: PERÚ 2016Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

9. "Análisis del Rubro Cuentas por Cobrar, desde el punto de vista Contable, Auditoría Interna y Auditoría Externa en el contexto de las Normas Internacionales. Su aplicación en PyMEs Cra. Silvana, Arena

por Cra. Silvana, Arena.

Editor: Còrdoba 2016Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

10. Aplicación de auditoria interna basada en riesgos bajo el marco de gestión de riesgos corporativos a la auditoria del progreso de transferencias internacionales en el banco ABC Liliana Rocio, Cuadros Zúñiga

por Liliana Rocio, Cuadros Zúñiga.

Editor: Lima-Perù 2018Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

11. Auditoria de la administración de informática: campo de actualización de la auditoria interna Javier Guadalupe, Reyes Ruiz

por Javier Guadalupe, Reyes Ruiz.

Editor: 1996Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

12. Reinventando la auditoría: El impacto de las tecnologías disruptivas en la auditoría interna Napolén,Ibarra

por Napoléon, Ibarra.

Editor: Panama 2019Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

13. “Auditoria Interna y Gestión Organizacional” Carlos A , Montes Salazar

por Carlos A , Montes Salazar.

Editor: Perù 2017Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

14. Auditoria interna y su influencia en el control contable en la empresa Rodson Music Cumpa Bello, Magaly Del Rocio

por Cumpa Bello, Magaly Del Rocio.

Editor: Perù 2018Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

15. Tesis doctoral desarrollo de un modelo de Gobernanza operativa de la estrategia (MGOE) para el Consejo de Administración: indicadores principales desde la perceptiva de la función de auditoría interna. Óscar, Gallego Castilla

por Óscar, Gallego Castilla.

Editor: Madrid 2016Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

16. Propuesta de un plan de acciòn para el mejoramiento del proceso de auditoria de la Unidad de Auditoria Interna de la Municipalidad Arelys, Cardenas Matarrita

por Arelys, Cardenas Matarrita.

Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

17. Elaboración de una propuesta de guía para la evaluación al personal técnico que desempeña el cargo “Auditor Encargado” de la Unidad de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia Byankapaola, Fariñas Rodríguez

por Byankapaola, Fariñas Rodríguez.

Editor: Managua 2014Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS MAESTRIA] (1).

18. EVOLUCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: UNA VISIÓN PARA EL ECUADOR

por Faz Cevallos Wilson Eduardo.

Editor: 2018Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: Revista] (1).

19. Gestión del Riesgo dentro del proceso de Auditoría Interna

por María, Hinojosa.

Editor: Ecuador 2018Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: Revista] (1).

20. La auditoría interna como alternativa para el cumplimiento de las normas de control establecidas por el Ministerio de Educación en el manejo de los recursos asignados a los centros educativos.

por Castro,Zobeida.

Editor: Panamà 2015Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

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