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61. Auditoria Interna

por Barreira Sans,Joaquìn.

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62. La calidad en la actividad de la auditoría interna: incidencia de la Sarbanes- Oxley Act

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63. La implementación de auditoría interna y su impacto en la Gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima metropolitana.

por Gago Ríos,Rosario Soraya.

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64. INFORME FINAL DE GESTION

por LEON ALONSO,OSCAR ALBERTO.

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65. MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA FORTALECER EL ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO, EN EL ÁREA DE PLANILLAS DE LA MEDIANA EMPRESA, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

por MERCADO LÓPEZ,WALTER AGUSTÍN.

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66. Manual de auditoría interna para fortalecer el análisis y aplicación del control interno, en el área de planillas de la mediana empresa, ubicados en el Municipio de San Martín, departamento de San Salvador.

por Mercado López,Walter Agustín.

Editor: San Salvador 2010Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

67. Manual Especifico de Auditoria Interna para el Municipio de Cuenca

por Ochoa Guevara,Andrea.

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68. Modelo propuesto para la detección de fraudes por parte de los auditores internos basado en las Normas Internacionales de Auditoría

por Salas-Ávila,José Augusto.

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69. Modelo sistémico de auditoria interna con enfoque de riesgo

por Hernández Meléndrez,Epifania.

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70. Potenciamiento del sistema de auditoría interna de la dirección del trabajo

por Sánchez Sepúlveda, Hugo.

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71. Propuesta de un plan de auditoria interna estratégico aplicable a las empresas dedicadas a la industria del calzado en el área metropolitana de San Salvador

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72. Auditoria interna en las empresas industriales y comerciales

por Ancira Garza,Ricardo Alonso.

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73. Auditoria Interna como Herramienta para Toma de Decisiones Gerenciales en Medianas y Grandes Empresas Distribuidoras de Productos Alimenticios de Consumo Masivo (Municipio de Quetzaltena

por Calderón Velásquez,Jenny Lisseth.

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74. “LA AUDITORÍA INTERNA Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL Y LA GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LIMA METROPOLITANA”

por VALENCIA SOSA, MARTÍN ALFREDO.

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75. “La auditoria interna y la efectividad del control y la gestión en las entidades de formación técnico profesional para actividades empresariales de Lima metropolitana”

por Valencia Sosa, Martín Alfredo.

Editor: Lima-Perù 2019Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

76. Introducción a la Auditoria Interna

por De La Torre, Mauricio.

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77. LA AUDITORÍA MÉDICA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA DEL ECUADOR

por Luis Eduardo, Pavón Rosero.

Editor: Quito 2017Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: Doc] (1).

78. “Mejoramiento del sistema de control interno para optimizar la productividad de la compañia (constructora Doralco S.A), a través de la aplicación de una auditoría interna de calidad”

por Vega Lima,Ruth Elena.

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79. Auditoria Interna e Información Financiera en la Entidades de crédito Españolas: Estructura y contenido relación causal y contraste empírico

por Gras Gil,Ester.

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