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121. “Auditoria Interna y Gestión Organizacional” Carlos A , Montes Salazar

por Carlos A , Montes Salazar.

Editor: Perù 2017Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

122. Auditoria interna y su influencia en el control contable en la empresa Rodson Music Cumpa Bello, Magaly Del Rocio

por Cumpa Bello, Magaly Del Rocio.

Editor: Perù 2018Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

123. Tesis doctoral desarrollo de un modelo de Gobernanza operativa de la estrategia (MGOE) para el Consejo de Administración: indicadores principales desde la perceptiva de la función de auditoría interna. Óscar, Gallego Castilla

por Óscar, Gallego Castilla.

Editor: Madrid 2016Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

124. Propuesta de un plan de acciòn para el mejoramiento del proceso de auditoria de la Unidad de Auditoria Interna de la Municipalidad Arelys, Cardenas Matarrita

por Arelys, Cardenas Matarrita.

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125. Elaboración de una propuesta de guía para la evaluación al personal técnico que desempeña el cargo “Auditor Encargado” de la Unidad de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia Byankapaola, Fariñas Rodríguez

por Byankapaola, Fariñas Rodríguez.

Editor: Managua 2014Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS MAESTRIA] (1).

126. EVOLUCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: UNA VISIÓN PARA EL ECUADOR

por Faz Cevallos Wilson Eduardo.

Editor: 2018Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: Revista] (1).

127. Gestión del Riesgo dentro del proceso de Auditoría Interna

por María, Hinojosa.

Editor: Ecuador 2018Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: Revista] (1).

128. LA AUDITORÍA INTEGRAL COMO HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Marcos Eduardo, Cantos Ochoa

por Marcos Eduardo, Cantos Ochoa.

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129. La auditoría interna como alternativa para el cumplimiento de las normas de control establecidas por el Ministerio de Educación en el manejo de los recursos asignados a los centros educativos.

por Castro,Zobeida.

Editor: Panamà 2015Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

130. “LA AUDITORÍA INTERNA EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDES Maria de los Ángeles, Soberanis

por Maria de los Ángeles, Soberanis.

Editor: Guatemala Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: Conferencia ] (1).

131. Tesis la auditoria interna en la optimización del Gobierno corporativo a nivel de una empresa de producción de Biocombustibles Jorge Luis, Prado Palomino

por Jorge Luis,Prado Palomino.

Editor: LIMA – PERÚ 2013Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

132. La Auditoria Interna y la recuperación de créditos fiscales del impuesto al valor agregado para exportadores Eusebio Valentìn , Donalles Romàn

por Eusebio Valentìn , Donalles Romàn.

Editor: Barquisimeto 2001Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

133. La auditoría interna y su alcance ético empresarial Hernández P, Osneidy

por Hernández P, Osneidy.

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134. Tesis Doctoral La Auditoria el Perito y el consultor Vicente, Alcaraz Garcìa

por Vicente, Alcaraz Garcìa.

Editor: Alìcante 1990Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

135. La calidad en la actividad de la auditoria interna incidencia de la Sarbanes-Oxley Act Mª Angela, Jiménez Montañés

por Mª Angela, Jiménez Montañés.

Editor: 2016Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

136. Tesis la implementación de auditoría interna y su impacto en la gestión de las cooperativas de servicios multiples de Lima Metropolitana. Rosario Soraya,Gago Ríos

por Rosario Soraya, Gago Ríos.

Editor: LIMA - PERÚ 2013Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

137. Los servicios electrónicos financieros como base para el uso del dinero electrónico

por Mgs. Digna Priscila, Villamar Ortiz.

Editor: 2017Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

138. Manual de auditoría interna para fortalecer el análisis y aplicación del control interno, en el área de planillas de la mediana empresa.

por Walter Agustín,Mercado López.

Editor: SAN SALVADOR 2010Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

139. Tesis Manual de procedimientos específicos para la unidad de auditoria interna del Gobierno provincial del Azuay

por Marìa Josè, Ochoa Martinez.

Editor: Cuenca 2011Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

140. Manual específico de Auditoria Interna para el Municipio de Cuenca Andrea, Ochoa Guevara

por Andrea, Ochoa Guevara.

Editor: Cuenca 2011Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

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