Biblioteca Parlamentaria
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161. Auditoria Interna e información Financiera en las entidades de Créditos Españolas

por Gras Gil, Ester.

Editor: 2010Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

162. Estructuras de Dependencia aplicadas a la Gestión de Riesgos en Solvencia

por Ferrì Vidal, Antonì.

Editor: Barcelona 2013Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

163. "Análisis del Rubro Cuentas por Cobrar, desde el punto de vista Contable, Auditoría Interna y Auditoría Externa en el contexto de las Normas Internacionales. Su aplicación en PyMEs"

por Cra. Silvana Arena.

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164. Auditoría control interno

por Mantilla B,Samuel Alberto.

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165. Gestión del Riesgo dentro del proceso de Auditoría Interna

por María, Hinojosa.

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166. Información Contable, Auditoria y Gobernanza Empresarial

por Gonzalo Angulo,Josè Antonio.

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167. LA AUDITORÍA INTEGRAL COMO HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

por Cantos Ochoa,Marcos Eduardo.

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168. “LA AUDITORÍA INTERNA EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDES

por Soberanis Aguirre de Rueda,Maria de los Ángeles.

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169. LA REGLAMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL BANCO DE SAN CARLOS ENTRE 1782 Y 1789: FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL, LA JUNTA DE DIRECCIÓN Y LA TENEDURÍA GENERAL DE LIBROS *

por García-Chicote,Francisco Mayordomo.

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170. MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA FORTALECER EL ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO, EN EL ÁREA DE PLANILLAS DE LA MEDIANA EMPRESA, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

por MERCADO LÓPEZ,WALTER AGUSTÍN.

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171. Manual de auditoría interna para fortalecer el análisis y aplicación del control interno, en el área de planillas de la mediana empresa, ubicados en el Municipio de San Martín, departamento de San Salvador.

por Mercado López,Walter Agustín.

Editor: San Salvador 2010Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: TESIS] (1).

172. Mètricas de Cumplimiento para contrarrestar el Fraude y lavado de activos

por Gonzàlez Carriòn,Raùl.

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173. Potenciamiento del sistema de auditoría interna de la dirección del trabajo

por Sánchez Sepúlveda, Hugo.

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174. “Mejoramiento del sistema de control interno para optimizar la productividad de la compañia (constructora Doralco S.A), a través de la aplicación de una auditoría interna de calidad”

por Vega Lima,Ruth Elena.

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175. Propuesta de un Modelo de Gestión de Calidad para el cliente interno y externo Del Gobierno Autónomo Descentralizado de La Parroquia El Quinche Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

por Sánchez Guevara, Jeniffer Alexandra.

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176. EXPLICANDO EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

por Arias Graziani, Luis.

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177. Huellas del Silencio

por Camacho Londoño, Ana María.

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178. El Estado de la Jurisdicción Universal en el Derecho Internacional y en el Derecho Interno Español

por Vallejo Peña, Carmen.

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179. “PRESENCIA DE LOS GRUPOS ILEGALES ARMADOS COLOMBIANOS-GIAC COMO FACTOR DE INSEGURIDAD NACIONAL” EN EL ECUADOR

por Älvaro, Eduardo.

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180. El Desplazamiento Forzado Intraurbano

por Tiphaine Duriez.

Editor: 2018Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: Artículo] (1).

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